Comune di Sasso Marconi

Amministrazione Trasparente







Struttura Proponente Importo Oggetto CIG Pubblicato
Ufficio Acquisti e Gare   TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER UN PROGETTO RELATIVO AD UN'INDAGINE DI OPINIONE RIVOLTA AI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SYLLA SRL – CIG Z302368B0D Z302368B0D 07/05/2018
Area Tecnica 18,654.90 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2018, ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CIG ZAD235F856 ZAD235F856 09/05/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 4,600.00 € incarico prestazione per la fornitura di supporto tecnico artistico attività culturali ZA22361E8D 11/05/2018
U.O. Servizi educativi scolastici e sociali   AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI, PER IL TRIENNIO 2018-2020 7471521E2A 11/05/2018
Ufficio Acquisti e Gare 25,014.00 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER IL NOLEGGIO DI UN NUOVO VEICOLO PER LA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z172382DD6 Z172382DD6 22/05/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 14,000.00 € Via degli Dei Progetto comunicazione anno 2018 impegno di spesa Z8A2396830 22/05/2018
U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani 198.33 € Fornitura di attrezzatura didattico sportivo per manifestazione W la Motoria Z812394277 22/05/2018
Ufficio Acquisti e Gare 252.00 € SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA TELEFONI AGGIUNTIVI PER UFFICI COMUNALI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL FUNZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B23AE1C1 Z0B23AE1C1 23/05/2018
Ufficio Acquisti e Gare 1,235.00 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA URGENTE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER I DIPENDENTI PRESSO I CANTIERI COMUNALI - CIG Z1D23AE0B9 Z1D23AE0B9 24/05/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 280.60 € Festa Laghetti di Porziola noleggio bagni pubblici affidamento impegno di spesa ZE4238B28C 24/05/2018
area tecnica 4,154.15 € INTERVENTI URGENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE SOTTOPASSO SVINCOLO SAN LORENZO. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL Z2723061FE 24/05/2018
area tecnica 17,191.57 € LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO STATICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GALILEI - 2° STRALCIO ZD31A8C6D0 24/05/2018
area tecnica 1,144.36 € FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI PER REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE VIA IANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUBELA SPA Z432320A3D 24/05/2018
area tecnica 9,129.73 € SERVIZI PROFESSIONALI INDAGINE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SURVEY ITALIA CONTROLLI NON DISTRUTTIVI MONITORAGGI RILIEVI S.R.L.S. (1° LOTTO) E ALLA DITTA EXPIN SRL (2° LOTTO) ATTR Z9C22A7F2C 24/05/2018
area tecnica 3,294.00 € MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' MUNICIPIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BORTOLUCCI IMPIANTI ZDB226D81E 24/05/2018
area tecnica 4,494.48 € FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP ALLA DITTA VALLI ZABBAN ED IMPEGNO DI SPESA ZBF235F653 24/05/2018
area tecnica 6,515.35 € IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. SNC DI SASSO MARCONI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VEICOLO DOTATO DI AUTOSCALA IVECO DAILY TARGATO AG120BF Z94239AE89 24/05/2018
area tecnica 7,583.00 € INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- 2° STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO Z0D2318120 24/05/2018
Ufficio Acquisti e Gare 2,790.00 € ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER UN PROGETTO RELATIVO AD UN'INDAGINE DI OPINIONE RIVOLTA AI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SYLLA SRL – CIG Z302368B0D Z302368B0D 25/05/2018
Area Tecnica 11,390.00 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLA DITTA COPAPS S.C.A.R.L. – CIG Z99239A905 Z99239A905 25/05/2018
Area Tecnica 5,000.00 € TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLA DITTA OPEN GROUP SOC. COOP. – CIG Z6B239A95E Z6B239A95E 25/05/2018
Ufficio Acquisti e Gare 512.00 € ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRAZIONE DI APPENDICE A POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 2145/90/130690510 PER LA COPERTURA DEL NOLEGGIO DI PROIETTORE DIGITALE E DI SCHERMO PER IL CINEMA ALL'APERTO – CIG Z5923C7915 Z5923C7915 30/05/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 6,000.00 € Impegno di spesa per il pagamento dei diritti d'autore relativi algi spettacoli teatrali e istituzionali anno 2018 a favore della Siae agenzia di Sasso Marconi Z9623C5C6C 31/05/2018
Ufficio Acquisti e Gare 19,071.10 € CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 7 ACCESSORIO - ORDINATIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA – CIG Z5723E0E75 Z5723E0E75 06/06/2018
Ufficio Acquisti e Gare 1,235.00 € ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA URGENTE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER I DIPENDENTI PRESSO I CANTIERI COMUNALI - CIG Z1D23AE0B9 Z1D23AE0B9 06/06/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 660.00 € Applicazione Via degli dei ZFA23CFFA9 06/06/2018
U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani 64,966.24 € Rinnovo affidamento in appalto del servizio e della gestione dell'ufficio di informazione turistica uit del Comune di Sasso Marconi denominato InfoSasso 6779461C30 07/06/2018
Ufficio Acquisti e Gare 15,000.00 € FORNITURA SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI – LOTTO N. 1 PROVINCIA DI BOLOGNA – Z7E245531D 07/06/2018
Ufficio Acquisti e Gare 9,841.64 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA DI DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI (POLIZIA MUNICIPALE) E BUFFETTERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE -DURATA QUADRIENNALE Z9E23DBD96 07/06/2018
Ufficio Acquisti e Gare 2,945.24 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA DI DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI (POLIZIA MUNICIPALE) E BUFFETTERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE -DURATA QUADRIENNALE Z5723DBE0F 07/06/2018
Ufficio Acquisti e Gare 13,442.62 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA DI DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI (POLIZIA MUNICIPALE) E BUFFETTERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE -DURATA QUADRIENNALE Z3823DBE87 07/06/2018
Ufficio Acquisti e Gare 6,557.37 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA DI DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI (POLIZIA MUNICIPALE) E BUFFETTERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE -DURATA QUADRIENNALE ZD623DBEF4 07/06/2018
Area Tecnica 11,390.00 € ESITO TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA ALLA DITTA COPAPS S.C.A.R.L. – CIG Z99239A905 Z99239A905 11/06/2018
U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani 200.00 € Evento MuovERsì presso Borgo di Colle Ameno buffet per gli ospiti ZA423F5A05 13/06/2018
U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani 536,262.20 € Rinnovo affidamento in concessione della gestione completa della piscina comunale 7221976321 15/06/2018
U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani 402.60 € Modifica e montaggio striscione pubblicitario per spettacoli estivi. Affidamento e impegno di spesa. ZC823FF3DA 15/06/2018
Bilancio 60,000.00 € ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN LOCALE AD USO NEGOZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO NEL COMUNE DI PIANORO ALL’INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE “TRENO AZZURRO” - 0000000000 21/06/2018
Ufficio Acquisti e Gare 38.06 € SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – RICHIESTA SERVIZIO AGGIUNTIVO PER IL TELEFONO DEL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI E GARE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA323FAE12 ZA323FAE12 22/06/2018
U.O BILANCIO 12.00 € MODIFICA FUNZIONALITA’ BPIOL PER CONSENTIRE ALLA TESORERIA L’ACCESSO AI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI SASSO MARCONI - CIG ZD0241B80B ZD0241B80B 25/06/2018
U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani 2,371.68 € Servizio di catalogazione informatizzata e servizi bibliotecari Z1124217A2 02/07/2018
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,100.00 € Rassegne Estive 2018 Strani Teatri di Strada La Fontana delle Fanfole e Strani Teatri di Strada Concerti un tanto al chilo impegno di spesa Z2C24220DF 02/07/2018
Ufficio Acquisti e Gare 18,852.46 € ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCOIATTOLO PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG 6895990EF5 6895990EF5 02/07/2018
Ufficio Acquisti e Gare 5,224.59 € ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG 68967111F6 68967111F6 02/07/2018
Ufficio Acquisti e Gare   AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, AI SENSI DELLA L. N. 381/1991 ISCRITTE, ALLA DATA DELLA SCADENZA DELL’AVVISO, AI MERCATI ELETTRONICI MEPA E SATER - PER PULIZIE E VERDE PUBBLICO 0000000000 03/07/2018
Area tecnica 252,990.17 € LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 72260515EC 03/07/2018
area tecnica 9,428.16 € SERVIZIO DI NOLEGGIO-REGOLAZIONE PUNTELLI/CESTELLI NEL PONTE DI VIA VIZZANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.P.A.B.A. SPA Z942372A5E 03/07/2018
Area tecnica 7,083.93 € FORNITURA DI NUOVO CONDIZIONATORE PER UFFICIO @TUxTU. AFFIDAMENTO A ENGIE SERVIZI SPA - COFELY ITALIA SPA ZA023F33AF 03/07/2018
Area tecnica 26,156.95 € TAGLIO VEGETAZIONE BANCHINE E SCARPATE STRADALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LOLLI F.LLI SNC DI LUCIANO LOLLI E FIGLIO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP ZF923C3B4C 03/07/2018
Area tecnica 10,272.40 € AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CEA ESTINTORI SPA PER 2^VERIFICA SEMESTRALE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALE E FORNITURA E MONTAGGIO DI NASPI E CASSETTE PORTA NASPI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLOUOGO ZDB23F3FAA 03/07/2018
Area tecnica 2,598.60 € AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OXA SAS PER INTERVENTI EXTRACONTRATTO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI Z3C2422D07 03/07/2018
 
Ultimo aggiornamento: 27/06/2019
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