Comune di Sasso Marconi

Amministrazione Trasparente







Struttura Proponente Importo Oggetto CIG Pubblicato
U.O. Servizio Culturali Sportivi e per i Giovani 850.00 € Manifestazioni intercomunali di promozione sportiva e per eventi culturali o istituzionali acquisto generi per punto ristoro. Affidamento e impegno di spesa ZF221EC2AA 19/02/2018
Ufficio Bilancio 1,037.63 € PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E BANCA DATI EGAF EDIZIONI ANNO 2018-SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ZCF21D35F2 15/02/2018
Ufficio Acquisti e Gare 0.00 € PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – AFFIDAMENTO. Z8D2180159 12/02/2018
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 146.40 € Canone annuale 2018 dominio e casella posta sito infosasso.it Z0E21ED59C 01/02/2018
Area Servizi alla Persona - Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani 9,004.16 € Fornitura di stampati tipografici per iniziative istituzionali culturali sportivi sociali e turistiche del Comune di Sasso Marconi ZD221C35DF 30/01/2018
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 5,500.00 € Servizio di custodia con attività di gestione delle prenotazioni, apertura, chiusura degli impianti e servizi di pulizia presso il centro sportivo Cà de Testi, periodo gennaio/marzo 2018. Impegno di spesa. ZDF214E1D1 03/01/2018
Area tecnica 25,284.84 € MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 ZE52071BB5 02/01/2018
Ufficio Acquisti e Gare 2,994.00 € RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA ALL RISKS ELETTRONICA Z0617B02D8 29/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 12,200.00 € RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA TUTELA LEGALE Z67214D02E 29/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 16,100.00 € RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA RC PATRIMONIALE Z92214CF06 29/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 95,098.00 € RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA RCT/RCO 65259719A0 29/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 1,988.00 € RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA INFORTUNI SOGGETTI DIVERSI Z9B17B03C9 29/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 26,972.00 € RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA INCENDIO BENI IMM E MOBILI 6525823F7C 29/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 8,414.00 € RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA FURTO RAPINA BENI MOBILI ZBC214CD99 29/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 2,700.00 € RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA DANNI ACCIDENTALI AUTO KASKO Z0A17B05E2 29/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 27,114.00 € INNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E SERVIZI ACCES 6526001264 29/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 20,000.00 € AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI CON MULTICARD AD ENI SPA AGENZIA CONTAVALLI - CIG ZF1214ACD2 ZF1214ACD2 29/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 12,745.95 € PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG 68967111F6 68967111F6 29/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 65,000.00 € PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCOIATTOLO PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG 6895990EF5 6895990EF5 29/12/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 19,941.00 € Service tecnici per spettacoli teatrali ed eventi anno 2018 Z5B211F861 27/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 2,056.48 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI ANTITAGLIO IMPEGNO DI SPESA Z212154A80 23/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 618.87 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI ANTITAGLIO IMPEGNO DI SPESA Z6421549EE 23/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 993.69 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI NUOVI MODELLI AUTOIMBUSTANTI DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9321551B2 Z9321551B2 23/12/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 9,486.60 € Progetto comunicazione Via degli Dei anno 2017 ZD8214A033 20/12/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 8,000.00 € Progetto "Casa Papinsky e Parco Villa Putte: un luogo per i giovani e la comunità di Sasso Marconi" anno 2018 ZEC212179E 15/12/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 2,450.00 € Progetto presso Centro Giovanile "Hip Hop e gramigna" anno 2018 ZC22121810 15/12/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 4,831.95 € Ristampa cartina via degli dei trattativa diretta mepa di consip n.341312 Z062132BE3 14/12/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 23,000.00 € Servizio programmazione e fornitura film per stagione cinematografica ZA92121349 12/12/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 4,743.36 € Servizio di catalogazione informatizzata periodo gennaio giugno 2018 affidamento e impegno di spesa ZE920FCB82 07/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 12,332.74 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 LOTTO 3 VEICOLI COMMERCIALI PER IL NOLEGGIO DI UN VEICOLO A SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE VEICOLO UTILIZZATO DALL’IDRAULICO . IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0221066E9 Z0221066E9 04/12/2017
Ufficio Acquisti e Gare 1,830.00 € FORNITURA PROGRAMMA DATAGRAPH PER COMUNICAZIONE PROGRAMMA ANAGRAFE E SISTEMA DI EMISSIONE CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – CIG. ZF02107EDC ZF02107EDC 30/11/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Cultura Sportivi e per i Giovani 1,089.60 € Servizio catering per festa capodanno in piazza Z3B20D9BD3 29/11/2017
Servizi educativi scolastici e sociali 353.20 € BUFFET PER EVENTO "SOGNANDO GIANNI MORANDI" DEL 26 NOVEMBRE 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA "PIACERE SASSO" - CIG:ZC520CC700 ZC520CC700 23/11/2017
area tecnica 1,639.34 € SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z431E45E55 22/11/2017
area tecnica 3,450.00 € INTERVENTO DI MANUTENZIONE PONTE SVILUPPABILE MARCA ITALMEC SU AUTOMEZZO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.C. DI LOLLI MARIO ZE01E82731 22/11/2017
area tecnica 7,700.00 € FORNITURA DI PRODOTTI DEGHIACCIANTI (CLORURO DI SODIO) PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L&G. TRADING SRL TRAMITE R.D.O. SU MEPA DI CONSIP Z8920085FF 22/11/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 579.50 € Riparazione lavapavimenti in dotazione a palestre presso centro sportivo ca de testi Z392095EE3 20/11/2017
Ufficio Acquisti e Gare 199.10 € SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER – ACQUISTO N. 2 SIM PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CIG Z1120C19F7 Z1120C19F7 20/11/2017
UIfficio Acquisti e Gare 12.20 € RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SITO DI ARUBA CIG ZEB20C18EA ZEB20C18EA 20/11/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportive e per i Giovani 500.20 € noleggio pianoforte per spettacolo teatrale del 14 dicembre 2017 rassegna ridere è una cosa seria 2017 2018 Z2120AB672 15/11/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 2,415.60 € Fornitura DVD per biblioteca comunale bibliosasso ZAA20A069C 15/11/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 391.11 € Fornitura tre tappeti per biblioteca comunale Z3720A76C3 15/11/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,550.00 € Incarico di prestazione occasionale per la fornitura di un supporto tecnico artistico attività culturali Z5D21F85D1 09/11/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,843.39 € Abbonamenti a riviste e quotidiani per biblioteca comunale Z93206BD0D 06/11/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 1,100.00 € Progetto Libri in Tasca diamo spazio a giovani lettori Sezione di Progetto Una Montagna di Libri Scuola secondaria 1° Affidamento Attività impegno di spesa Z4A206AC51 27/10/2017
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani 4,662.00 € PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTI A BAMBINI E ADOLESCENTI ANNO 2017 2018 IMPEGNO DI SPESA Z922069B72 27/10/2017
Ufficio Acquisti e Gare 3,179.00 € AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS NEI CONFRONTI DELLA SOC. COOP. COSEPURI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2017 IMPEGNO DI SPESA CIG Z4F206E58D Z4F206E58D 26/10/2017
Servizi educativi, scolastici e sociali 499.30 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. FORNITURA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018. Z321F2828B 24/10/2017
Servizi educativi, scolastici e sociali 67,500.00 € FORNITURA E CONSEGNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019 E 2019/2020- AVVIO DI PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO 72051050BE 24/10/2017
Servizi educativi, scolastici e sociali 311.59 € AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. FORNITURA PER IL MESE DI APRILE. Z861DE3430 24/10/2017
 
Ultimo aggiornamento: 23/01/2020
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